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CURSO DE OBLIGACIONES FISCALES Y CONTABILIDAD DEL TRABAJADOR AUTONOMO

Curso Obligaciones Fiscales y Contabilidad Del Trabajador

Curso Obligaciones Fiscales y Contabilidad Del Trabajador ACCERTO
  • Lugar/Modalidad:

    A Distancia

  • Duración:

    77 horas lectivas

  • Fechas:

    Modalidad Abierta

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Descripción

Conoce las obligaciones relacionadas con las actividades económicas, empresariales o profesionales y gestiona con éxito tu propia actividad económica profesional.

Gestiona con éxito las obligaciones fiscales de una empresa o centro de trabajo con este sencillo curso.

Dirigido a

Dirigido a personas en activo que quieren conocer las obligaciones fiscales y contables para llevar a cabo una gestión eficaz de su propia actividad económica.

Requisitos

Ser trabajador contratado en el régimen general y enviar la documentación de matrícula.

🏅Acreditaciones que tiene el curso


derecho tributario, IVA, curso bonificable, IRPF, iae, impuestos
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Temario Curso Obligaciones Fiscales y Contabilidad Del Trabajador 2024

UNIDAD 1. OBLIGACIONES FISCALES Y CONTABILIDAD

1. La tributación de las actividades económicas

- Concepto de rendimientos de actividades económicas

- Distinción con otros tipos de rendimientos

- Distinción entre actividades empresariales y profesionales

- Régimen de los elementos patrimoniales afectos

- Métodos de tributación

- Obligaciones formales

2. Declaración censal

- Concepto y finalidad

- Obligados a presentar la declaración

- Modelos de declaración

- Sujetos pasivos del IAE

- Plazos de presentación

- Forma y lugar de presentación

3. Declaración anual de operaciones con terceros

- Introducción

- Obligados a presentar la declaración

- Cumplimentación de la declaración

- Importe de las operaciones

- Criterios de imputación temporal

- Plazo y forma de presentación

4. El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

- Naturaleza y características

- El hecho imponible

- El IAE para el trabajador autónomo

- Sujeto pasivo

- Las cuotas

- Bonificaciones

- Devengo y período impositivo

- Gestión del impuesto

- Cálculo del elemento tributario “Superficie de los locales”

5. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

- Naturaleza

- Ámbito de aplicación

- Operaciones no sujetas

- Operaciones exentas

- Tipos impositivos

- Ventajas e inconvenientes de la empresa individual

- Régimen Especial del Recargo de Equivalencia

- Régimen Simplificado

6. Contabilidad

- Concepto y objetivos de la contabilidad

- El patrimonio

- Estado de inventario o balance extracontable

- Resultado del período

- Las cuentas y la partida doble

- Las obligaciones registrales y los libros de contabilidad

- Apertura de la contabilidad

- Balance de comprobación

- Balance de situación

- Determinación del resultado del ejercicio

- El ciclo contable de un ejercicio económico

7. El Plan General de Contabilidad

UNIDAD 2. MÉTODOS DE ESTIMACIÓN

1. Método de Estimación Directa

- Introducción

- Ámbito de aplicación de la modalidad simplificada

- Renuncia a la modalidad simplificada

- Exclusión de la modalidad simplificada

- Determinación del rendimiento neto

- Tratamiento del IVA en la determinación del rendimiento neto

- Incentivos fiscales a la inversión

- Pagos fraccionados

- Estimación directa simplificada

- Obligaciones formales y registrales

2. Método de Estimación Objetiva

- Concepto y características

- Ámbito de aplicación

- Exclusión del método de estimación objetiva

- Renuncia al método de estimación objetiva

- Determinación del rendimiento neto

- Pagos fraccionados

- Obligaciones formales

- Deducciones del IRPF

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